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内审经理

上海房屋销售(集团)有限公司

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 职位描述:

1、负责主导集团内上市公司的内控合规审计工作,包括对公司内部财务,与报表相关的内控流程,相关的信息系统,以及公司治理的情况等方面的审计。

2、配合外部审计师的内控合规审计工作,涵盖内容同上。

3、在审计过程中发现改进机会,提出除了为了达到合规要求,包括提升公司内部管理,提高效率及效益改进的建议。

4、按需对舞弊事项进行调查及汇报。

5、根据公司发展需求,对管理层特别关注的其它事项进行审查,如新业务板块主要流程控制的梳理,新信息系统的应用等。

6、按需每年对集团内相关人员进行内控,以及商业行为及职业道德相关的培训。


7、其他偶发工作任务。

资质要求:

1、3-5年“四大”或“四大+企业内审”工作经验。

2、有三年以上US-SOXC-SOX等相关合规审计/内部审计/咨询经验。能够独立完成各业务流程的理解和梳理,识别风险点和控制点,并针对存在的问题提出改进建议。

3、 IT系统审计经验,能够独立完成企业信息系统(包括财务系统及业务相关ERP系统)的信息系统总体审计(ITGC/GITC),以及系统相关流程及系统自动控制审计(系统穿行及ITAC),有CAAT/JE审计经验者更佳。

4、针对上述23点,能够提交有质量保证的工作底稿(如:流程描述、流程图、控制矩阵、控制测试底稿,以及审计汇总报告等)。

5、具有互联网企业审计经验的优先考虑。

6、持有CPACIACISA等相关专业证书者优先考虑。

7、具有良好自主学习和适应能力,有责任心,认真细致,具有专业谨慎精神;积极主动,勇于接受挑战,快速应变,有执行力,善于沟通,有团队合作精神。

 



工作地址:

上海市闸北区广中路788号引力楼3楼 查看职位地图

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