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内部审计师

江苏太平洋石英股份有限公司

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岗位职责

1.执行集团及下属企业年度审计、专项审计等工作;

2.协助编写专项审计工作流程;

3.推进内部控制及风险管理在集团及下属公司、新投资项目的贯彻实施,并就相关内控环节提出处理建议;

4.有较强的业务需求分析能力、口头沟通能力和文档编写能力。

任职要求

1、  审计、会计财务等相关专业本科及以上学历;

2、  熟悉内部审计的规范、程序,了解企业风险管理与控制;

3、  熟悉企业内部控制与经营管理;

4、  熟悉财会、税收等相关经济法律法规;

5、  有CIA、CPA等资格及制造业上市公司工作经验者优先考虑。

经验要求

1、具备3年或以上制造业财务、会计或内部审计工作经验;

2、具有财税风险控制、内部控制等专业知识和技能;

3、熟练运用财务软件及OFFICE办公软件。


工作地址:

江苏省连云港市东海县平明镇太平洋石英工业园区

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