岗位职责:
1、对公司流程及制度执行情况等进行内部控制审计;
2、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;
3、开展高层管理者离职审计,明确管理者在职期间各项指标的完成状况;
4、进行财务法纪审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重铺张等行为进行全面审计,以维护公司生产经营活动的正常秩序和财务的完整;
5、开展工程项目结算审计,对工程项目是否达成设计目标及工程造价的合理性、合规性等进行审计;
6、开展企业经营业务审计,包括对物料采购及付款循环、物料控制、生产循环等项目审计;
7、针对审计中发现的潜在问题和风险,提出整改、管理建议,并对实施进行跟踪,编写后续审计报告;
8、完成领导安排的其他事项。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,会计、审计或经济类相关专业;
2、3年以上内部审计相关经验,熟悉企业内部审计相关法规政策、技能、方法、程序,能独立开展审计项目;
3、熟悉工程项目造价、工程量清单计价等相关法规、政策;
4、熟悉制造业采购、物控、生产工作的风险管理;
5、具备上市公司内部审计、内控工作经验优先;
6、具有较强的学习能力和沟通协调能力,独立的分析和处理审计事务的能力。