岗位要求:
1、制定年度审计计划,确定审计工作的重点领域,确保审计计划与公司整体战略目标一致,保证审计工作覆盖所有重要领域,并根据公司需求、法规变化和外部环境进行调整。
2、审查和评估公司各项财务及运营活动的内部控制制度,确保其有效性,防止财务舞弊和不合规行为。
3、识别并评估公司内部控制体系中的潜在风险,提出改进建议。监督和评估各部门的风险管理流程,确保其符合公司政策和行业标准。
4、指导并监督审计团队开展工作,确保审计活动按计划实施并达到预期效果。根据审计结果提出针对性建议,帮助各部门优化内部控制、提高工作效率。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计、金融或相关专业。具备注册会计师(CPA)、内部审计师(CIA)等专业认证者优先。
2、至少5年以上审计工作经验,具有独立审计、内部审计、外部审计等方面的实践经验。具有3年以上审计管理经验,能够领导团队完成复杂的审计任务。
3、熟悉财务报告编制、财务分析、会计准则及审计程序。了解风险管理、内控理论,能够识别和评估各类潜在风险。
4、具备基本的公司法、合同法及相关行业法规知识,能够识别审计过程中涉及的法律合规问题。了解反舞弊、反洗钱等相关法律法规,并能在审计中识别相应的合规风险。