工作职责:
1、稽核政策与方法的研究、制定;分析和检视制度执行的有效性,建立和完善各项规章制度
2、负责审计平台搭建及后续维护推行工作,对公司审计指标进行日常监控
3、分析研究稽核报告,提出管理性建议,发挥稽核工作的咨询服务职能
4、负责年度/季度审计、离任审计等常规性审计工作;负责IT稽核项目及远程审计工作
5、负责公司审计报告整改事项的跟踪落实
6、领导布置的临时性审计任务和工作
应聘要求:
1、 大学本科及以上学历,审计、法律、财务、管理等相关专业
2、 3年以上审计、法律、税务、财务工作经验,有风险管理经验、法律工作经验优先
3、 审计专业技能精湛,熟悉税法及信托行业的法律法规等
4、 熟练运用MS Office办公软件
5、 原则性强、有责任心,有排除干扰推进工作的能力