
职位描述/要求:
任职条件:
- 大专以上学历,财经类专业,会计师以上资格,熟悉内部控制审计、帐务稽核、资产稽核,对《企业会计准则》有全面的了解,熟悉相关的经济法规,可独立开展审计工作,能独立完成审计工作底稿。
- 掌握会计、审计知识,熟悉操作财务、办公软件,。
- 能适应长期出差,可承受一定的工作压力,有CPA、事务所经验者优先。
岗位职责:
- 负责审计计划的制订与执行。
- 负责审计项目的业务开展,出具审计意见并跟踪后续审计结果。
- 贯彻落实公司各项规章制度,监督各部门对公司政策制度的执行。
- 有效组织执行并督促检查各项审计工作任务的完成。
- 负责对内部审计相关制度、流程、标准的解释与宣贯。
- 负责对经营管理中可能出现的重大风险进行识别、评估、监控和预警。
联系方式:

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