职责:基于管理层的要求,协助内审内控经理审查公司的内部审计风险或漏洞,包括但不限于:
- 独立执行内部审计项目 , 并向内审经理汇报工作 ;
- 负责对审核、统计整理中发现的问题进一步通过各种工具和相关人员进行分析、核实、并提出建议;
- 对审计结果进行报告,提出审计建议,编制审计工作底稿,参与准备审计报告,修正工作计划,并跟踪审计整改意见执行情况实施后续审计工作;
- 对内部控制制度的执行情况以及是否健全有效进行分析、评价,并提出切实可行的建设性意见;了解如何应用 COSO 模型进行风险评估,实施公司级风险评估;
- 协助内审经理对部门有效管理、执行独立评价、衡量公司内部控制的功能,保证工作的质量 ;
- 协助制定内审工作计划,安排工作时间表及监督审计计划的正确执行 ;
- 上级领导安排的其他工作。
要求:
- 本科或以上学历,会计、财务或相关专业毕业,具有CPA或CIA资格;
- 有国际四大会计师事务所工作或跨国公司 3-5 年以上工作经验
- 英文通过 CET-6 ,能够成为工作语言者优先;
- 具有良好的分析及逻辑思维能力;工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。