职责:
- 独立执行内部 IT 系统审计, IT 安全审计,系统及内部控制审计 , 并向内审经理汇报工作 ;
- 负责对审核、统计整理中发现的问题进一步通过各种工具和相关人员进行分析、核实、并提出建议;
- 对审计结果进行报告,提出审计建议,编制审计工作底稿,参与准备审计报告,修正工作计划,并跟踪审计整改意见执行情况实施后续审计工作;
- 协助部门经理制定 IT 内审计划;根据计划实施内部审计项目(包括总体信息环境控制审核,业务流程审核,系统安全审核等)并撰写内审报告;与业务部门沟通审计结果,就所发现的问题提出改进建议,并进行追踪审计;
- 上级领导安排的其他工作。
要求:
- 学士学位,具有复合的专业背景为佳,熟悉信息技术、企业管理和财务会计等相关知识,计算机科学、信息系统、会计、财务或相关专业毕业;
- 至少 2 年在事务所或大型公司内审部门 IT 审计经验,掌握 IT 审计方法,风险评估,业务流程审核,内部控制相关知识;在 4 大或软件行业有 IT 审计经验者优先;
- 能清楚了解软件研发过程;
- 流利的中英文书写及语言交流能力;
- 良好的团队协作能力,能处理好各种人际关系;好学,有激情,工作努力;
- 对 ERP (如 SAP )系统熟悉者优先;
已通过注册信息系统审计师( CISA )、注册内部审计师( CIA )或注册会计师( CICPA )考试者优先。