职责:基于管理层的要求,协助内审内控经理审查公司的内部审计风险或漏洞,包括但不限于:
- 针对 管理审计、例行审计、专项审计、离任审计在内的各项审计检查,实施现场审计和查证,收集审计证据,进行数据的统计,确保审计证据支持审计目标和审计结果;
- 负责对审核、统计整理中发现的问题进一步通过各种工具和相关人员进行分析、核实、并提出建议;
- 对审计结果进行报告,提出审计建议,编制审计工作底稿,参与准备审计报告,修正工作计划,并跟踪审计整改意见执行情况实施后续审计工作;
- 对内部控制制度的执行情况以及是否健全有效进行分析、评价,并提出切实可行的建设性意见;了解如何应用 COSO 模型进行风险评估,实施公司级风险评估;
- 协助开展对公司业务和平台层面的主要负责人进行培训和宣传,改善公司总体内控环境
- 负责部门的行政日常工作的开展,特别是协助人力资源部开展助理工作。
- 上级领导安排的其他工作。
要求:
- 本科或以上学历,会计、财务或相关专业毕业;
- 具备 1-2 年以上内部审计或外部审计相关工作经验,有内资外资会计事务所外审或内资外资软件企业内审经验者优先;
- 有审计 ERP 系统、应用系统、操作系统、网络架构、电脑中心等 IT 相关系统和设施的经验者优先;
- 英文通过 CET-6 ,能够成为工作语言者优先;对 ERP (如用友)系统熟悉者优先;
- 具有良好的分析及逻辑思维能力;工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。