内控协调会计
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职位描述/要求:
工作职责:
在整个公司内推进审核和报告的进行,并跟踪出现的问题。 确保纠错措施能反映问题的根源,并及时实施,为流程中存在的问题提供长久的解决方法。 确保建立纠错措施,以充分改正由业务自我评估,或通过投资人审计部门完成的审计,或由其他审计机构所发现的问题,并检查解决问题的措施都已实施。 对提供服务者和外部供应商进行流程审计。 促使整个公司为所有的业务和财务流程执行“最佳运作”。 任职条件:
大学本科以上学历,审计相关专业,英语4级以上; 2年以上会计、审计领域工作经验,有制造业经验者优先; 良好的内部控制和会计概念,能适应出差工作; 良好的英文阅读能力,熟练操作电脑; 有会计师事务所工作经验者尤佳。 联系方式:
我们寻求的人才应具备开放的思想、诚实正直的品德、丰富的业务知识、强烈的创新意识、良好的沟通技巧和团队合作精神。 应聘者请将 1. 中英文简历,请应聘人员有目的地选择有意向的岗位及地区(请勿选择两个以上职位及地区),并将自己的意向写在应聘资料上; 2. 学历证/职称证/身份证复印件; 3. 其它相关资料(或其复印件); 4. 一寸彩色登记照1张,请粘贴在资料右上方。 最有效的投递方式:网上投递。邮件标题请用:姓名+部门+职位 如你要通过邮寄方式应聘,请在信封及简历、传真第一页或邮件的主题栏注明应聘的职位及地区。 未经预约,请勿来访、来电;未通过初次筛选的简历将进入我公司人才库,恕不退还。 本公司招聘工作将根据应聘者的能力,经验和技能而进行。决不因性别、年龄、种族、肤色、宗教、国籍、性取向、残疾和服兵役情况的不同而有所区别。 Hiring is based on qualifications, experiences and skills, without regard to race, color, religion, age, gender, sexual orientation, national origin, and handicap。 | |||||||||||||
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