1.督促并跟踪审计结论和建议的落实,跟踪内部控制缺陷的整改情况;
2.建立并更新整改台账,结合整改情况定期编制审计问题整改报告;
3.参与实施公司内部审计工作,帮助公司规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
4.参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价、稽查配合等;
5.协助组织公司内部控制体系的建立、维护和评估,协调、督促各部门加强内部控制及自评工作;
6.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
职位福利:节日福利、餐补、五险一金、全额公积金、周末双休、通讯补助、定期体检、带薪年假