岗位职责:
(1) 协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作,组织各职能条线专家进行风险评估和研判,确定公司面临的重要风险并制定风险解决方案,完成实时报告、初核报告和定期报告。
(2) 依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及子公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
(3) 依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
(4) 协助部门负责人制定年度工程项目审计计划,负责编制审计底稿及审计报告,定期汇报。
(5) 建立重大项目审计制度和规范,以工程项目审计为重点,开展项目审计业务,发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见并跟踪检查,保证项目运作过程处于可控之中。
(6)完成上级交办的其他工作。
任职资格:
(1)本科及以上学历,会计、审计和工程相关专业。
(2)3年以上相关审计工作经验,具有大型工程审计管理或工程审计经验,有注册会计师或注册造价证优先。
(3)熟悉公司内部审计流程与规范、财税法规、和工程项目管理运作流程,专业过硬,执行能力强。
(4)正直诚实,敬业上进,责任心强,具有较强的职业道德和团队协作精
(5)良好的语言表达能力,优秀的沟通、协调及管理能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
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