岗位要求:
1、参与编写、修订内部审计制度、监察制度。
2、组织开展公司及下属企业的内部审计工作,相关证据的收集及分析。
3、负责汇总各项内外部审计中发现的问题,督促整改,适时开展后续审计。
4、开展公司内部控制的检查和评价工作
5、协助监督公司重大事项合规情况。
6、完成部门和审计委员会交办的其他工作。
任职要求:
1、硕士研究生学历,审计、会计、法律等相关专业,具有CPA证书。
2、2年审计工作经验(包括本专业工作经验、相关工作经验、管理工作经验)
3、具有司法职业资格、国际注册内部审计师协会认可的资格认证、注册舞弊审查师、会计、审计中级职称者优先。
4、熟悉国家审计法、财税法律规范、国家财务核算业务,熟悉企业财务会计、审计、税务等业务流程。
5、原则性强,能保持中立立场对企业内部各部门的运作进行监察、调查。
6、为人正直,办事细致沉稳,具备良好的分析判断能力、语言表达能力、沟通协调能力,责任感强。
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