岗位职责:
1. 负责建立、完善并融合集团内部控制体系和风险管控体系,确保管理体系的有效性和合规性。
2. 监督和检查内部控制体系和风险管控体系执行情况,对发现的问题进行跟踪和整改。
3. 开展内部控制评价工作,评估内部控制效果,撰写评价报告,并组织完成整改及确认;
4. 开展风险评估工作,并就风险的应对提出建议和举措,并积极推进风险预防和应对;
5. 定期对公司业务流程进行风险评估,提出改进措施和建议。
6. 利用信息化手段充分落地内控和风控体系,并在实际工作中持续改进;
7. 与各部门协同工作,提供内部控制和风险控制相关咨询和指导。
8. 组织实施内部控制相关培训和宣传活动,提升全员内控意识。
9. 跟进相关法律法规变化,及时更新相关制度和流程。
10. 完成上级领导交办的其他相关工作。
任职资格:
1. 正规院校本科及以上学历,财务类、审计类、经济类、管理类、中文类等相关专业背景,985、211或知名院校优先。
2. 具备5年以上内部控制、内部审计、风险管控或相关工作经验,有大型企业、央国企或上市公司内控、风控或审计工作经验者优先。
3. 熟悉内部控制和风险管控理论知识,掌握相关法律法规。
4. 具备较强的逻辑思维和分析能力,能够独立完成风险评估和内部控制设计。
5. 良好的沟通协调能力,能够与不同部门和层级有效沟通。
6. 具备较强的责任心和团队合作精神,能够承受工作压力。
7. 持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师)等资格证书者优先。
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