岗位职责
(1)协助对供应链合规管理的具体职能、对重大事项的合规审查、对制度和流程进行合规性评价、对合规风险的识别和预警等
(2)根据业务开展情况,协助对合规风险的评估、监控、处置的工作,根据合规义务来源、生产经营实际情况的变化及时更新合规风险。
(3)协助开展业务合规情况监督检查,及时发现合规问题并及时纠正。
(4)协助开展董事会工作,及时跟踪董事会事项开展进度,年末将董事会相关资料装订并移交综合管理部存档。
任职资格
(1)具有与内审岗位相关的专业技术资质(中级会计师、国际内审师、注册会计师等职称或资格)优先。
(2)具备2年以上岗位相关的工作经验者优先。
(3)熟悉或了解国际金融监管政策、企业内控管理要求、国内外法律法规要求。
(4)熟悉了解内控管理体系,具有内控体系建设(或内控手册编制)、内控评估相关工作经验;熟悉一般业务流程风险,较强的风险识别能力。
(5)具有较强的跨部门间沟通、协调能力。
学历年龄
普通高校本科及以上,35周岁以下。
专业背景
本科:020101经济学、020102经济统计学、020201财政学、020202税收学、020301金融学、020304投资学、020307经济与金融、020311金融审计、020401国际经济与贸易、020402贸易经济、、030108纪检监察、071201统计学、071202应用统计学、120201工商管理、120202市场营销、120203会计学、120204财务管理、120205国际商务、120207审计学、120603采购管理、120604供应链管理、120802电子商务及法律等相关专业
硕士:0201理论经济学、0202应用经济学、020204金融学、0270统计学、0301法学、1202工商管理、1204公共管理、1253会计(专硕)、0251金融(专硕)、0252应用统计(专硕)、0253税务(专硕)等相关专业