更新于 8月27日

审计部高级专业经理/专业经理(J12443)

2万-3万
  • 厦门湖里区
  • 5-10年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

内部审计内控审计
岗位职责:
一、业务实质性审计
1、产业金融审计方向:负责对产业融资项目及客户主体开展实质性审计(金融工具运用包括但不限于融租、保理、委贷、产业基金等);审计重点对投放客商资信、融资人经营及现金流、行业、政策合规性、内部操作手续办理等。
2、资产管理审计方向:负责对不良债权尽调、估值、收购及处置等资产管理业务开展重大项目实质性审计或内控专项审计。
3、消费金融审计方向:重点对C端客户的风控模型、人物画像、资产质量及准入变量数据予以审计复盘分析、或开展内控专项审计。
二、数字化审计:负责对所属三大业态(产业金融、资产管理、消费金融)的业务信息系统开展专项审计。
三、其他类专项审计 (合规审计、绩效审计、离任审计及经济责任审计等)。
任职要求:
1、财会、商科、统计学等本科及以上学历,获CPA、法律资格证书等优先考虑;
2、6年及以上金融行业审计、风控、质控等工作经验。或具备股债投资、产业类投资等非标项目尽调及风险评估经验;或参与对所涉及金融业务信息系统等数字化审计、风控建模课题等项目经验。(至少应具备上述其一的关键工作经验)
3、应具备较强的数理统计、数据处理、或财务分析能力、或了解金融行业全面风险管理理论及工具应用。
4、具备良好的沟通能力、责任感及抗压力。

工作地点

自贸金融中心C栋

职位发布者

谢凤琴/人事经理

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厦门象屿金象控股集团有限公司于2015年成立,是厦门象屿集团有限公司的全资子公司。象屿金象控股集团围绕“助力产业成长·焕发资产活力·支持人生梦想”的企业责任,致力于打造综合金融服务体系和立体金融圈投融资平台,聚焦产业金融、消费金融、资产管理三大业务领域,一方面服务集团各产业发展,推动集团产资结合、产融结合,并为产业链上下游客户提供多样化的金融解决方案和增值服务;另一方面通过合资、合作、引进、嫁接等多种形式,为服务自贸区金融创新,对接国内外两个金融市场创造条件,努力实现发展目标。我们秉持“信德为本、能绩于行”的用人之道,坚持德能勤绩廉的原则,坚持从实战中选拔干部,以能力为导向、以业绩为依据,不惟学历、不惟资历、不惟身份、不拘一格。用人所长、容忍所短,使人才最大程度实现自己的价值,为价值创造者的成长畅通渠道,为价值创造者的发展搭建平台,进而汇聚更多的优秀人才投身到象屿的事业中来。我们将为您提供广阔的发展平台、富有竞争力的市场化薪酬以及完善的培养及福利体系。优秀的您如果想未来继续卓越有为,欢迎加入我们。
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