一、工作内容
1、对接并评估集团及各版块公司业务流程,协助集团及各版块、各中心制度和流程的建立和优化,保障内部控制体系的科学性、合理性和效率性。
2、对被审计公司进行内控审计,通过对内控管理、经营情况、资产管理、财务报表、货币资金、各重要经营管理等环节进行审查,出具审计报告,并监督落实整改。
3、参与并拟定专项审计工作方案(离任审计、清算审计等),根据审计方案对被审计公司进行专项审计。
4、对高风险领域或业务环节、突出问题、特定事项进行的审计,形成调查结论。
5、监督公司资金、资产、存货等的盘点工作及差异审核工作。
6、领导交办的其他事项。
二、任职要求
1、熟悉国家财经法律法规、掌握财会税收政策及审计程序、内控审计流程。
2、审计、会计、财务管理等相关专业本科以上学历,中级以上职称;
3、3年以上大中型企业审计、内控工作经验或工程施工类企业工作经验;
4、有较强的学习能力、交流能力和文字表达能力。
石家庄
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