一、 岗位职责
1. 进入资产公司总部管理平台内审垂直管理序列,派驻二级(集团)公司担任内审部门负责人;
2. 完成资产公司总部管理平台下达的审计工作部署任务,定期向资产公司报送审计报告、审计工作计划、季度简报、审计工作总结等;定期参加审计工作例会,开展业务交流研讨及培训;
3. 制订并持续完善优化二级企业内审管理制度及内审工作流程图;
4. 制定二级(集团)公司内审工作计划并组织实施现场审计,统筹协调,进行审计沟通;
5. 组织开展二级(集团)公司各类型审计,包括但不限于经济责任审计、常规财务审计、各类专项审计、后续审计等,负责发现审计问题,提出审计建议,出具审计报告;
6. 负责二级(集团)公司追踪审计整改及向资产公司总部管理平台进行定期反馈;
7. 负责二级(集团)公司内审部门职责的履行,部门人员培养、行业交流、档案管理等。
二、 任职资格
1. 年龄在40周岁以下 ,本科及以上学历,硕士优先。
2. 审计、财会等相关专业。
3. 具备中级会计师、审计师以上资格优先,具备注册会计师或注册国际内部审计师资格优先。
4. 10年以上相关工作经验,3年以上团队管理经验,具备大型国有企业集团内审工作经验者优先。
5. 品德端正,遵守职业道德,原则性强,责任担当;具备出色的团队领导力,团队影响力,组织能力,协调能力,文字撰写能力,管理创新能力;具有灵活、有效的审计沟通能力。
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