岗位职责
1、根据公司的审计计划,协助部门领导完成各类经营审计及专项审计工作;
2、对公司的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行国家财经法规、公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;
3、研究和评估公司各项业务流程,对公司进行内控审计;协助领导修正内控制度
4、收集审计证据,准备审计报告、内控审计报告及档案管理;
5、协助领导制定和修正审计工作流程和相关审计制度
6、其他交办工作
任职资格:
1、审计专业、财务专业或财务管理专业,本科及以上学历;
2、有1年以上工作经验或相关资格证书及职称者优先;
3、具有良好的沟通能力和逻辑分析能力,有较强的学习能力及领悟能力;
4、有良好的职业操守,原则性强;
5、能适应加班、出差;(进行下属公司相关审计、内控核查工作)
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