岗位职责:
1、负责组织拟订并完善集团有关内部控制、内部审计相关的规章制度及工作流程,保证内控及内审工作规范有序进行;
2、负责对集团及所属企业进行内部审计监督;
3、负责对严重违反财经纪律,侵占公司资产,严重损失浪费等损害集团利益的行为进行专案审计;
4、协助公司其他部门开展与内部审计有关的工作;
5、完成领导安排的其他工作。
任职条件:
1、中共党员,大学本科及以上学历;
2、年龄35周岁以下;
3、具备政府审计工作经历或大型国企审计工作经历5年以上;
4、公务员和大型央企经历优先。
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