岗位要求:
1、***本科以上学历
2、男女不限,工作经验至少财务经理或审计经理管理岗位5年以上。
3、注册会计师优先,最低要求至少有中级会计师职称以上或审计师以上。
4、能适应较强工作强度。
岗位职责
1规章制度管理:协助财务总监组织制定公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法,并组织实施、监督,确保公司资金安全、有效地运作;参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议。
2根据公司年度规划,计划并组织实施公司及旗下子公司各类专项审计、追踪审计、全面经营审计、内部控制评价等工作;
3财务计划:编写各项财务收支及资金计划,配合财务总监落实和检查计划的执行情况,并将计划的执行情况编写成分析报告,上交财务总监。
4组织基层部门进行经济核算和开展成本管理方面的工作。
5对公司内各经济事项进行不定期经济审查、财务检查。
6对本公司购入的各种实物进行实地验收,抽查及对库存的各项财产进行查验;
7负责完成各项审计工作,包括但不限于:实施审计活动、编制并复核工作底稿、评估审计证据、出具审计报告和管理建议书;实施审计项目后续审计追踪工作,做到及时跟踪,及时反馈被审计单位审计整改情况;
8负责合并报表的填制工作;
9监管公司财务状况。
10向上提出改善经营的建议
11年度培训计划提交及时性
12年度培训预算执行率
13绩效考核数据统计准确性和及时性
14财务总监交办的其他工作
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