1.负责公司内控风控管理体系搭建,监督指导各部门内控风控工作,定期开展专项检查:
2.负责对公司各项规章制度、管理流程以及日常运营项目进行合规性审查和监测:对反欺诈、反舞弊、投诉以及内部反馈的违规案件进行查处;组织和开展内部培训,定期开展反舞弊宣传:
3.对公司重要业务流程的健全性、遵循性,实施审查评价;
4.对公司的业务活动进行审计,包括加油站、采购、库存、财务和运营等,以确保活动的合规性和效率
5.负责对公司内审工作进行总结,向公司管理层提出管理建议,对审计中发现问题的整改情况持续跟进:
6.负责对公司及所属企业经济活动、内部控制风险管理情况进行审计、出具审计报告;
7.完成领导交办的其他工作
岗位职责:
1.负责公司内控风控管理体系搭建,监督指导各部门内控风控工作,定期开展专项检查:
2.负责对公司各项规章制度、管理流程以及日常运营项目进行合规性审查和监测:对反欺诈、反舞弊、投诉以及内部反馈的违规案件进行查处;组织和开展内部培训,定期开展反舞弊宣传:
3.对公司重要业务流程的健全性、遵循性,实施审查评价;
4.对公司的业务活动进行审计,包括销售、采购、库存和生产等,以确保活动的合规性和效率
5.负责对公司内审工作进行总结,向公司管理层提出管理建议,对审计中发现问题的整改情况持续跟进:
6.负责对公司及所属企业经济活动、内部控制风险管理情况进行审计、出具审计报告;
7.完成领导交办的其他工作
任职要求:
1、统招本科以上学历,35岁以上(退休人员也可)
2、3年以上内部审计经理管理经验,具备大型企业工作经验者优先;
3、有审计证书、中级会计师、注册会计师证书
3、熟悉审计程序和公司财务、运营管理流程:
4、具备内部控制和风险识别能力:
5、思维逻辑清晰、沟通能力强,具备良好的职业道德和团队协作精神:
6、具有高度责任感和较强的团队合作意识
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