协助审计部长开展工作,实施各项内审工作,改进公司内部控制。
1.负责各项常规审计工作的实施,分析公司经营相关财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;
2.按照审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
3.负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,编制审计底稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;
4.协助完成审计报告的撰号及发现问题的整改落实;
5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;
6.制定个人工作目标和计划,并向部门提出改进内部审计工作的建议;
7.参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
8.遵守职业道德,保守公司和审计工作机密。
9.完成部门交办的其他事项。
要求:英语6级,财会相关专业,工作经验1年左右就可满足要求,需要有制造业或比较大型公司年审经历,出具过审计底稿。